第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况以及思想作风等方面的问题。
2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各乡镇(街道办)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。
3、负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。
4、负责对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究,建立和完善党内规章制度。
5、会同县委、县政府各部门以及各乡镇(街道办)党委和政府做好纪检监察人员的管理工作,审核乡镇(街道办)纪委领导班子及其成员的人选;负责对县委、县政府拟提拔任用的领导干部作出廉政鉴定;组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。
6、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府(街道办事处)及其负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。
7、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府(街道办事处)及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
8、会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作。
9、做好全县纪检监察系统干部的管理工作。
10、承办市纪委、市监委和县委、县政府授权和交办的其他任务。
(二)内设机构
甘泉县纪委监委设有11个内设机构。分别为:(1)办公室、(2)案件审理室、(3)信访室、(4)组宣部、(5)党风政风监督室、(6)案管室、(7)第一纪检监察室、(8)第二纪检监察室、(9)第三纪检监察室、(10)第四纪检监察室、(11)第五纪检监察室。下设7个纪检监察组,分别是:(1)甘泉县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、(2)甘泉县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组、(3)甘泉县纪委监委驻县教育科技体育局纪检监察组、(4)甘泉县纪委监委驻县经济发展局局纪检监察组、(5)甘泉县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组、(6)甘泉县纪委监委驻县人民法院纪检监察组、(7)甘泉县纪委监委驻县公安局纪检监察组。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党甘泉县纪律检查委员会本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制50人、事业编制15人;实有人员54人,其中行政44人、事业10人。单位管理的退休人员9人。
第二部分2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府基金预算拨款收支 |
注:表8若无数据,需在“是否空表”中填“是”;理由:本部门无政府基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
653.10 |
1、一般公共服务支出 |
643.10 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
10 |
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
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|
9、卫生健康支出 |
|
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|
10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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|
14、资源勘探信息等支出 |
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|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
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|
17、援助其他地区支出 |
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|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
19、住房保障支出 |
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|
20、粮油物资储备支出 |
|
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|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
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本年收入合计 |
653.10 |
本年支出合计 |
653.10 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
5.30 |
年末结转和结余 |
5.30 |
收入总计 |
658.41 |
支出总计 |
658.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
合计 |
653.10 |
653.10 |
|
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2011101 |
行政运行 |
448.38 |
448.38 |
|
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2011102 |
一般行政管理事务 |
104.72 |
104.72 |
|
|
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|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
90.00 |
90.00 |
|
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2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
10.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
653.10 |
448.38 |
204.72 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
448.38 |
448.38 |
0.00 |
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
104.72 |
0.00 |
104.72 |
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
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|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
653.10 |
1、一般公共服务支出 |
643.10 |
643.10 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
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4、公共安全支出 |
|
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|
5、教育支出 |
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6、科学技术支出 |
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|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
8、社会保障和就业支出 |
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9、卫生健康支出 |
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10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
16、金融支出 |
|
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|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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19、住房保障支出 |
|
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|
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|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
653.10 |
本年支出合计 |
653.10 |
653.10 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.3 |
年末财政拨款 结转和结余 |
5.30 |
5.30 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
5.3 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
658.41 |
支出总计 |
658.41 |
658.41 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
653.10 |
448.38 |
366.66 |
81.72 |
204.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.10 |
448.38 |
366.66 |
81.72 |
194.72 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
643.10 |
448.38 |
366.66 |
81.72 |
194.72 |
|
2011101 |
行政运行 |
448.38 |
448.38 |
366.66 |
81.72 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
104.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.72 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
448.38 |
366.66 |
81.72 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
366.66 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
141.28 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
133.18 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
92.19 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
81.72 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
16.10 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
10.42 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
4.12 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
9.80 |
0.00 |
4.70 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
4.12 |
5.50 |
决算数 |
9.80 |
0.00 |
4.70 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
4.12 |
5.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:中国共产党甘泉县纪律检查委员会
金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门收入总计658.41万元,较上年度增加了137.31万元,增长了26.35%,分析增减变化的主要原因是:人员增加导致人员经费增长以及纪委留置区建设资金增加;
2019年度本部门支出总计658.41万元,较上年度增加了137.31万元,增长了26.35%,分析增减变化的主要原因是:人员增加导致人员经费增长以及纪委留置区建设资金增加。

二、收入决算情况说明
2019年度收入合计653.10万元,其中:公共预算财政拨款收入653.10万元,为一般公共服务支出643.10万元,其中纪检监察事务行政运行448.38万元,一般行政管理事务104.72万元,其他纪检监察事务支出90万元。为其他普通教育支出10万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;其他收入0万元;年初结转和结余支出5.30万元,为基本支出结转5.30万元。

三、支出决算情况说明
2019年支出合计653.10万元,其中:一般公共服务支出643.10万元,包括纪检监察事务行政运行448.38万元,一般行政管理事务104.72万元,其他纪检监察事务支出90万元。其他普通教育支出10万元。年末结转和结余支出5.30万元,包括基本支出结转5.30万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门财政拨款收入658.41万元,较上年度增加了137.31万元,增长了26.35%,分析增减变化的主要原因是:人员增加导致人员经费增长以及纪委留置区建设资金增加;
2019年度本部门财政拨款支出658.41万元,较上年度增加了137.31万元,增长了26.35%,分析增减变化的主要原因是:人员增加导致人员经费增长以及纪委留置区建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度本部门财政拨款支出653.10万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加了132万元,增长了25.33%,分析增减变化的主要原因是:人员增加导致人员经费增长以及纪委留置区建设资金增加。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
2019年财政拨款支出年初预算为662.05万元,支出决算为653.10万元,完成年初预算的98.65%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。
年初预算为662.05万元,支出决算为448.38万元,完成年初预算的67.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数内包含其他项的预算数。
2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为104.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初行政运行(项)预算数内包含了一般行政管理事务(项)。
3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是年初行政运行(项)预算数内包含了其他纪检监察事务支出(项)。
4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资支出增加,留置区的使用各项支出增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出448.38万元,包括:人员经费366.66万元和公用经费81.72万元。
人员经费366.66万元,主要包括基本工资141.28万元、津贴补贴133.18万元、绩效工资92.19万元。
公用经费81.72万元,主要包括办公费11.38万元、印刷费16.10万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费1.1万元、差旅费10.42万元、会议费4.12万元、培训费5.50万元、公务接待费4.70万元、公务用车运行维护费5.10万元、其他交通费用22万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为9.8万元,原因为严格执行八项规定,压缩支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出决算5.10万元,占52%;公务接待费支出决算4.70万元,占48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)支出情况。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。
2、公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为5.10万元,决算数较预算数增加5.1万元,主要原因是年初未安排公务用车运行维护费。
4、公务接待费支出情况。
2019年公务接待12批次,490人次,预算为0万元,支出决算为4.70万元,决算数较预算数增加4.7万元,主要原因是年初未安排公务接待费。
(三)培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元,支出决算为5.5万元,决算数较预算数增加5.5万元,主要原因为年初未安排培训费。
(四)会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元,支出决算为4.12万元,决算数较预算数增加4.12万元,主要原因为年初未安排会议费。
八、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、2019年度部门绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,共涉及资金204.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分分。项目全年预算数204.72万元,执行数204.72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施新建留置专区,留置涉案人员,加大案件查办力度,持续巩固不敢腐的震慑威慑,不断提升广大群众的获得感、幸福感和满意度。
甘泉县财政项目支出绩效自评表 (2019年度) |
填报单位(盖章)中国共产党甘泉县纪律检查委员会 |
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项目名称 |
甘泉县纪委监委留置专区建设 |
主管部门 |
中共甘泉县纪委 |
项目实施单位 |
中共甘泉县纪委 |
项目属性 |
1、延续性项目□2、新增性项目 ☑ |
项目期 |
2019 |
预算执行情况评价 |
项目总预算(万元) |
项目当年预算 |
预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
预决算偏离原因分析 |
年度项目资金总额: |
204.72 |
204.72 |
100% |
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其中:中省财政资金 |
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其中:市级财政资金 |
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其他资金 |
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绩效目标完成情况评价 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
绩效指标分析与建议 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
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时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标: |
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社会效益指标 |
指标: |
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生态效益指标 |
指标: |
政治生态好 |
政治生态好 |
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可持续影响指标 |
指标: |
不敢腐不想腐 |
不敢腐不想腐 |
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…… |
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满意度 指标 |
服务对象满意度 |
指标: |
满意度高 |
满意度高 |
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…… |
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项目实施的 主要成效 |
深化纪检、监察体制改革,对严重违纪违规的公职人员实行“留置”措施,审查调查案件。大案要案的查处体现了政治效果、社会效果、法制效果 |
存在问题 |
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整改措施 |
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主管部门 审核意见 |
签章 年月日 |
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费预算为98.8万元,支出决算为81.72万元,完成预算的82.71%,决算数较预算数减少17.08万元,主要原因为认真落实中央八项规定,例行节约要求压缩开支。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末,本部门所属单位共有车辆14辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
中共甘泉县纪委所公开内容名词解释。
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指单位机关使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府支出分类科目:分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
(1)支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类,反映政府支出的内容和方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
(2)支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有:
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等)、住房补贴等款级科目。
6、政府购买服务:政府购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。